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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 3.085.290
Nro. Solicitud de Transferencia
55704
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.055

Retención DNCP
₲ 10.995
Retención IVA
₲ 84.144
Retención Renta
₲ 56.096
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
014/13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-79190
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.047.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.047.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH