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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 27.818.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108629
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.818.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14360
Monto Contrato
₲ 104.168.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.851.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.851.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Hoja, otros porductos de Papeleria
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional