Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 126.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28639
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
21-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.965.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
22/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-0692
Monto Contrato
₲ 126.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.741.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.741.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156860
Nombre de la Licitación
ADQ.DE TINTAS, TONER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional