Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001567
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 126.965.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            28639
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-05-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-05-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-05-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 126.965.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
        
                                    RUC
                            
            3268270-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            22/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-10-0692
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 126.965.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 120.741.407
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 120.741.407
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            156860
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQ.DE TINTAS, TONER Y ÚTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        