Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001548
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            94314
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
        
                                    RUC
                            
            2278535-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            103/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-10-7852
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.110.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 51.488.163
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.488.163
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            187110
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        