Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 16.426.864
Nro. Solicitud de Transferencia
112401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.426.864

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-2916
Monto Contrato
₲ 159.705.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.877.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.877.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187771
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Local Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional