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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 22.815.089
Nro. Solicitud de Transferencia
52015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.815.089

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-2916
Monto Contrato
₲ 159.705.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.877.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.877.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187771
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Local Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional