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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
102/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-7400
Monto Contrato
₲ 177.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.844.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.844.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187110
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional