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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007915
Monto de la Factura
₲ 11.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105912
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.475.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18349
Monto Contrato
₲ 14.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.086.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205191
Nombre de la Licitación
ADQ.MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional