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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 87.491.821
Nro. Solicitud de Transferencia
99952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.953.715

Retención DNCP
₲ 311.789
Retención IVA
₲ 2.386.141
Retención Renta
₲ 1.590.760
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145897
Monto Contrato
₲ 543.076.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.302.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.302.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333349
Nombre de la Licitación
MOPC N° 53/2017 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE GUAYAKI - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas