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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000062
Monto de la Factura
₲ 4.179.582
Nro. Solicitud de Transferencia
146589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.175

Retención DNCP
₲ 14.743
Retención IVA
₲ 113.989
Retención Renta
₲ 113.989
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-12013-17-145731
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.184.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.184.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325328
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 67/2017 LCO -ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y PARA EL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas