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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010964
Monto de la Factura
₲ 16.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.069.691

Retención DNCP
₲ 60.218
Retención IVA
₲ 460.855
Retención Renta
₲ 307.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
CO-23028-17-151856
Monto Contrato
₲ 84.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.348.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.348.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328916
Nombre de la Licitación
MUEBLES, ENSERES DE OFICINA, MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial