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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 7.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.846.105

Retención DNCP
₲ 25.661
Retención IVA
₲ 198.409
Retención Renta
₲ 198.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11001-21-201182
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.464.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.464.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394681
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional