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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0007796
Monto de la Factura
₲ 3.492.400
Nro. Solicitud de Transferencia
157148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.257.965

Retención DNCP
₲ 12.192
Retención IVA
₲ 95.247
Retención Renta
₲ 126.996
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-238925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.245.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.245.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional