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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0013218
Monto de la Factura
₲ 2.868.950
Nro. Solicitud de Transferencia
157148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.365

Retención DNCP
₲ 10.016
Retención IVA
₲ 78.244
Retención Renta
₲ 104.325
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11001-24-238925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.245.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.245.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional