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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000818
Monto de la Factura
₲ 14.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.017.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-23463
Monto Contrato
₲ 229.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.636.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.636.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208483
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion, Hospedaje y Traslado de Delegaciones Nacionales e Internacionales
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado