Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163972
Monto de la Factura
₲ 2.798.750
Nro. Solicitud de Transferencia
99768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.636.218
Retención DNCP
₲ 9.872
Retención IVA
₲ 76.330
Retención Renta
₲ 76.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-172533
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.358.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.358.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356077
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores