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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000826
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.439

Retención DNCP
₲ 19.471
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 150.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
33-B 2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-168696
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.767.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.767.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353364
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores