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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0001780
Monto de la Factura
₲ 1.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.576

Retención DNCP
₲ 4.642
Retención IVA
₲ 35.891
Retención Renta
₲ 35.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11002-20-186793
Monto Contrato
₲ 46.568.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.189.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.189.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356077
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores