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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052422
Monto de la Factura
₲ 13.325.436
Nro. Solicitud de Transferencia
161862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.551.592

Retención DNCP
₲ 47.002
Retención IVA
₲ 363.421
Retención Renta
₲ 363.421
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11002-20-186612
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.090.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.090.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373460
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores