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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000301
Monto de la Factura
₲ 40.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.320.763

Retención DNCP
₲ 143.600
Retención IVA
₲ 1.098.982
Retención Renta
₲ 732.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
350/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-102559
Monto Contrato
₲ 538.728.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.026.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.026.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268187
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional