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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019273
Monto de la Factura
₲ 2.752.038
Nro. Solicitud de Transferencia
114978
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.595

Retención DNCP
₲ 10.580
Retención IVA
₲ 15.881
Retención Renta
₲ 53.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-85687
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.715.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.715.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y servicios conexos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES