Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018811
Monto de la Factura
₲ 2.792.108
Nro. Solicitud de Transferencia
105040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.113
Retención DNCP
₲ 10.715
Retención IVA
₲ 17.612
Retención Renta
₲ 54.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-85687
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.715.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.715.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y servicios conexos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES