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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003505
Monto de la Factura
₲ 20.156.480
Nro. Solicitud de Transferencia
103957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.168.447

Retención DNCP
₲ 71.830
Retención IVA
₲ 549.722
Retención Renta
₲ 366.481
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92952
Monto Contrato
₲ 300.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.315.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.315.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279438
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de hojas, cartulinas, sobres, papel para fax - Prog.07
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional