Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003505
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.156.480
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            103957
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.168.447
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 71.830
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 549.722
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 366.481
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
        
                                    RUC
                            
            932533-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            259
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-14-92952
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.022.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 285.315.466
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 285.315.466
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279438
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de resmas de hojas, cartulinas, sobres, papel para fax - Prog.07
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        