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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017729
Monto de la Factura
₲ 79.154.300
Nro. Solicitud de Transferencia
207957
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.771.808

Retención DNCP
₲ 276.320
Retención IVA
₲ 2.158.754
Retención Renta
₲ 2.878.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
174/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234001
Monto Contrato
₲ 108.957.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.548.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.548.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FCM Y HC.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas