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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017740
Monto de la Factura
₲ 22.118.350
Nro. Solicitud de Transferencia
90874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.814.373

Retención DNCP
₲ 78.017
Retención IVA
₲ 603.228
Retención Renta
₲ 603.228
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
81/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227160
Monto Contrato
₲ 41.532.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.084.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.084.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas