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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 25.793.480
Nro. Solicitud de Transferencia
212118
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.039.523

Retención DNCP
₲ 90.043
Retención IVA
₲ 703.459
Retención Renta
₲ 937.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
172/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233973
Monto Contrato
₲ 97.593.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.957.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.957.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434485
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM SEDE ASUNCIÓN Y PLANTA ALTA DE PSICOLOGÍA - TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas