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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017769
Monto de la Factura
₲ 59.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.152.182

Retención DNCP
₲ 210.472
Retención IVA
₲ 1.627.364
Retención Renta
₲ 1.627.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225264
Monto Contrato
₲ 643.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.880.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.880.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas