Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015671
Monto de la Factura
₲ 93.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55462
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.081.855
Retención DNCP
₲ 330.153
Retención IVA
₲ 2.552.727
Retención Renta
₲ 2.552.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225264
Monto Contrato
₲ 643.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.880.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.880.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas