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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 78.035.314
Nro. Solicitud de Transferencia
164148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.434.777

Retención DNCP
₲ 275.253
Retención IVA
₲ 2.128.236
Retención Renta
₲ 2.128.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229145
Monto Contrato
₲ 505.443.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.600.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.645.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429229
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas