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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0001326
Monto de la Factura
₲ 41.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.050.800

Retención DNCP
₲ 146.269
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235263
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.101.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.101.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias