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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 5.367.496
Nro. Solicitud de Transferencia
143876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.051.057

Retención DNCP
₲ 18.933
Retención IVA
₲ 146.386
Retención Renta
₲ 146.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227536
Monto Contrato
₲ 232.119.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.339.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.339.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425324
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas