Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000500
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.405.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            143876
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.328.478
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.745
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 65.591
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ISIDRO SALDAÑA FLORES 
        
                                    RUC
                            
            2284293-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            52/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-23-227536
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 232.119.828
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 146.339.304
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 146.339.304
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425324
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE CONSULTORIO Y PQC DEL HOSPITAL DE CLINICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        