Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018052
Monto de la Factura
₲ 32.713.950
Nro. Solicitud de Transferencia
200414
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.489.402

Retención DNCP
₲ 114.201
Retención IVA
₲ 892.199
Retención Renta
₲ 1.189.598
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
117/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230896
Monto Contrato
₲ 76.489.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.567.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.567.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas