Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000312
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            139378
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 94.104.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 352.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.727.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.727.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IN SITU S.A.
        
                                    RUC
                            
            80027373-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            004/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-23-227668
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 109.624.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 103.720.957
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 103.162.013
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422366
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO N° 007/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO-AD REFERENDUM 2023
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
        