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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003124
Monto de la Factura
₲ 21.456.675
Nro. Solicitud de Transferencia
219438
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.997.621

Retención DNCP
₲ 74.903
Retención IVA
₲ 585.182
Retención Renta
₲ 780.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236724
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.122.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.973.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias