Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023620
Monto de la Factura
₲ 27.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124529
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.024.328
Retención DNCP
₲ 97.600
Retención IVA
₲ 754.636
Retención Renta
₲ 754.636
Multa
₲ 14.400
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
83/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227167
Monto Contrato
₲ 59.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.880.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.880.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas