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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023824
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.600

Retención DNCP
₲ 16.756
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 174.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
83/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227167
Monto Contrato
₲ 59.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.880.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.880.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas