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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000040
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.757

Retención DNCP
₲ 995
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235875
Monto Contrato
₲ 111.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.679.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.679.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia