Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000308
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 187.556.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            208324
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 174.802.658
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 654.743
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.115.177
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.820.236
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOLUMEDIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80023913-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            112
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-23-231154
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 528.830.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 492.870.024
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 492.870.024
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            433136
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VAPORIZADOR MARCA STERIS VPRO 60. 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        