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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 7.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.631.180

Retención DNCP
₲ 24.838
Retención IVA
₲ 194.045
Retención Renta
₲ 258.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225511
Monto Contrato
₲ 320.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.722.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.722.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas