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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051622
Monto de la Factura
₲ 24.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.118.260

Retención DNCP
₲ 86.592
Retención IVA
₲ 676.500
Retención Renta
₲ 902.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229210
Monto Contrato
₲ 897.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.400.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.400.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425508
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA AUTOCLAVES MARCA BAUMER PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas