Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0050821
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.395.520
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            209216
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.824.625
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.308
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 228.969
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 305.292
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GEMA SA
        
                                    RUC
                            
            80019695-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-23-226019
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 201.492.480
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 141.389.482
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 141.389.482
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            423763
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Ambulancia Plurianual 2023-2024-2025
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Odontologia
        