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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141950
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.512.035

Retención DNCP
₲ 24.409
Retención IVA
₲ 188.727
Retención Renta
₲ 188.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229722
Monto Contrato
₲ 228.123.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.974.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.599.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias