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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008390
Monto de la Factura
₲ 21.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.810.890

Retención DNCP
₲ 74.256
Retención IVA
₲ 574.145
Retención Renta
₲ 574.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228181
Monto Contrato
₲ 399.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.291.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.561.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas