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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003191
Monto de la Factura
₲ 249.488.144
Nro. Solicitud de Transferencia
51359
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.522.950

Retención DNCP
₲ 870.940
Retención IVA
₲ 6.804.222
Retención Renta
₲ 9.072.296
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234013
Monto Contrato
₲ 769.790.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.526.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.526.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLONES ODONTOLÓGICOS PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia