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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003824
Monto de la Factura
₲ 136.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139009
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.546.810

Retención DNCP
₲ 481.826
Retención IVA
₲ 3.725.454
Retención Renta
₲ 3.725.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225381
Monto Contrato
₲ 819.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.148.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.567.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales