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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006616
Monto de la Factura
₲ 18.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.564.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81077
Monto Contrato
₲ 18.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.654.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.654.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)