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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 1.446.776
Nro. Solicitud de Transferencia
52201
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.969

Retención DNCP
₲ 5.257
Retención IVA
₲ 31.730
Retención Renta
₲ 26.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71470
Monto Contrato
₲ 151.928.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.106.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)