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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 1.676.328
Nro. Solicitud de Transferencia
47280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.609.735

Retención DNCP
₲ 6.196
Retención IVA
₲ 28.790
Retención Renta
₲ 31.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71470
Monto Contrato
₲ 151.928.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.106.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.106.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)