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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002229
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53608
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.572

Retención DNCP
₲ 428
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-70844
Monto Contrato
₲ 2.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.653.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.653.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)